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Detalhes
| 06/11/2025 | 000000x/2025 | 0000116/2025 | 0000794/2025 | 0001489/2025 | REEMBOLSO PELO O PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS EFETUADA PELA SERVIDORA PARA VOLTAR DE BELO HORIZONTE PARA TRES CORACOES (PARTICIPACAO DE CURSO SOBRE O COMPREV NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMRO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | GILSA HELENA SALIBA MOUSSA | ***.336.356-** | R$ 60,25 | R$ 60,25 | R$ 60,25 | 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao | 30000000000 - Despesas Correntes | 33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes |
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Detalhes
| 05/11/2025 | 000000x/2025 | 0000115/2025 | 0000793/2025 | 0001488/2025 | REEMBOLSO PELO O PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS EFETUADA PELA SERVIDORA PARA VOLTAR DE BELO HORIZONTE PARA TRES CORACOES (PARTICIPACAO DE CURSO SOBRE O COMPREV NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMRO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | ISABELA REIS CARDOSO | ***.261.976-** | R$ 60,25 | R$ 60,25 | R$ 60,25 | 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao | 30000000000 - Despesas Correntes | 33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes |
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Detalhes
| 05/11/2025 | 000000x/2025 | 0000114/2025 | 0000792/2025 | 0001487/2025 | REEMBOLSO PELO O PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS EFETUADA PELA SERVIDORA PARA IR DE TRES CORACOES PARA BELO HORIZONTE (PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O COMPREV NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMRO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | ISABELA REIS CARDOSO | ***.261.976-** | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao | 30000000000 - Despesas Correntes | 33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes |
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Detalhes
| 05/11/2025 | | 0000020/2025 | 0000791/2025 | 0001486/2025 | Fatura do mes 10/2025 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | R$ 1.100,00 | R$ 72,96 | R$ 72,96 | 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 05/11/2025 | o Horizonte nos dias 21, 22 e 23 de maio | 0000113/2025 | 0000790/2025 | 0001485/2025 | Referente a 2,25 diarias para servidor efetiva participar do curso COMPREV na Pratica na cidade de Belo Horinte- MG nos dias 05 e 06 de novembro de 2025. Conforme documentos em anexo. | ISABELA REIS CARDOSO | ***.261.976-** | R$ 580,77 | R$ 580,77 | R$ 580,77 | 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil |
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Detalhes
| 05/11/2025 | 000000x/2025 | 0000112/2025 | 0000789/2025 | 0001484/2025 | Referente a 2,25 diarias para servidor efetiva participar do curso COMPREV na Pratica na cidade de Belo Horinte- MG nos dias 05 e 06 de novembro de 2025. Conforme documentos em anexo. | GILSA HELENA SALIBA MOUSSA | ***.336.356-** | R$ 580,77 | R$ 580,77 | R$ 580,77 | 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil |
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Detalhes
| 05/11/2025 | 000000x/2025 | 0000111/2025 | 0000788/2025 | 0001483/2025 | REEMBOLSO PELO O PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS EFETUADA PELA SERVIDORA PARA IR DE TRES CORACOES PARA BELO HORIZONTE (PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O COMPREV NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMRO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | GILSA HELENA SALIBA MOUSSA | ***.336.356-** | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao | 30000000000 - Despesas Correntes | 33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes |
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Detalhes
| 05/11/2025 | 000000x/2025 | 0000110/2025 | 0000787/2025 | 0001482/2025 | REEMBOLSO PELO O PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS EFETUADA PELA SERVIDORA PARA RETORNAR DE BELO HORIZONTE PARA TRES CORACOES (ONDE PARTICIPOU DE ENCONTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE O FISCAP) PARA TRES CORACOES NO DIA 02/10/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | ELIANA DE FATIMA PEREIRA MAURICIO | ***.334.896-** | R$ 60,25 | R$ 60,25 | R$ 60,25 | 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao | 30000000000 - Despesas Correntes | 33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes |
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Detalhes
| 03/11/2025 | | 0000008/2025 | 0000782/2025 | 0001456/2025 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS 052 - Iprecor - Pensionistas Pensao Vitalicia DE OUTUBRO2025 | FOLHA DE BENEFICIO DE PENSIONISTA | 11.201.980/0001-07 | R$ 3.700.000,00 | R$ 1.568,23 | R$ 681,27 | 18010002111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparticao (Plano Financeiro) - EXECUTIVO | 30000000000 - Despesas Correntes | 31900300000 - PensAµes |
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Detalhes
| 03/11/2025 | | 0000008/2025 | 0000782/2025 | 0001455/2025 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS 052 - Iprecor - Pensionistas Pensao Vitalicia DE OUTUBRO2025 | FOLHA DE BENEFICIO DE PENSIONISTA | 11.201.980/0001-07 | R$ 3.700.000,00 | R$ 1.568,23 | R$ 784,11 | 18010002111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparticao (Plano Financeiro) - EXECUTIVO | 30000000000 - Despesas Correntes | 31900300000 - PensAµes |